目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;起草相关规范性文件;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。
2、负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派,人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全市行政编制(含政法专项编制)分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。
4、拟订市级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;审核县区机构改革方案,承担乡镇(街道)机构改革方案的备案工作;审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。
5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。
6、推进全市事业单位管理体制改革,拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施;审核市属事业单位和市级机关(单位)所属事业单位分类改革方案;拟订全市事业单位编制标准;按照管理权限,审核市直属事业单位和市级机关(单位)所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项;审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。
7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。
8、负责机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制;拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施;审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划;负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作;审核各县区年度人员编制使用计划;指导各项人员编制使用计划的实施工作。
9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施,依法对市直事业单位和市级机关(单位)所属事业单位进行登记管理;拟订市直属事业单位和市级机关(单位)所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。
10、负责全市机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;指导全市机构编制系统信息化建设。
11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入临沂市机构编制委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
临沂市机构编制委员会办公室 |
|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:市编办 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
367.41 |
2013601 |
30 |
166.31 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
2013602 |
31 |
3.12 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
2013699 |
32 |
160 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
2080501 |
33 |
37.98 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
367.41 |
本年支出合计 |
54 |
367.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
367.41 |
合计 |
58 |
367.41 |
|
收入决算表 |
|
|
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|
|
|
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|
公开02表 |
|
部门:市编办 |
|
|
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|
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|
单位: 万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
367.41 |
367.41 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
166.31 |
166.31 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
部门:市编办 |
编办 |
|
|
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|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
367.41 |
204.29 |
163.12 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
166.31 |
166.31 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
160 |
|
160 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开04表 |
|
部门:市编办 |
|
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|
|
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
367.41 |
204.29 |
163.12 |
367.41 |
204.29 |
163.12 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
|
|
|
166.31 |
166.31 |
|
166.31 |
166.31 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
3.12 |
|
3.12 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
160 |
|
160 |
160 |
|
160 |
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
37.98 |
37.98 |
|
37.98 |
37.98 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:市编办 单位:万元
|
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
30.03 |
0 |
27.83 |
0 |
27.83 |
2.2 |
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计367.41万元,其中:财政拨款收入367.41万元。
2014年度支出总计367.41万元,其中:一般公共服务支出166.31万元,社会保障和就业支出37.98万元,一般行政管理事务3.12万元,其他共产党事务支出160万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为367.41万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出329.43万元,主要用于行政运行166.31万元,一般行政事务管理3.12万元,其他共产党事务支出160万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出37.98万元,主要用于在职人员的养老保险、医疗保险等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为30.03万元。其中:公务用车购置及运行维护费决算27.83万元;公务接待费决算2.2万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、公务用车购置及运行维护费决算27.83万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费27.83万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2014年临沂市机构编制委员会开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
2、公务接待费决算2.2万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类上级调研和外地有关业务交流接待,接待20批次,204人次。